مركز مساعدة SISC Suite›مجموعة الأعمال

كل شاشة وكل زر يُذكر في هذه الصفحة يُتحقق منه مقابل المنتج عند البناء. إن لم يطابق اسمٌ هنا ما على شاشتك، فمساحة عملك على إصدار أقدم.

اطلب من مورّد واستلم البضاعة وأدخل الفاتورة

أوامر الشراء هي جانب الشراء من السلسلة، مرتبة مثل جانب البيع: ما طلبته من الموردين، وكم وصل منه، وكم فُوتر.

تحتاج إلى

  • bizsuite.purchasing.create
  • bizsuite.purchasing.update

الخطوات

  1. افتح أوامر الشراء واضغط إنشاء أمر شراء. اختر المورّد من جهات اتصالك أو اكتب اسمًا، وأضف البنود واحفظ. يبقى مسودة قابلة للتعديل حتى يُرسل.
  2. اضغط إرسال إلى المورّد. الإرسال هو ما يعطي الأمر رقمه. وعندما يوافق المورّد اضغط تأكيد الطلب.
  3. عند وصول البضاعة اضغط استلام البضائع واختر المستودع أو الفرع الذي تدخله. الكميات المعروضة هي ما لم يصل بعد، فالتسليم الجزئي يترك الباقي منتظرًا.
  4. عند وصول فاتورة المورّد اضغط إدخال فاتورة المورّد واختر التسليم الذي تخصه. الكميات من ذلك التسليم والأسعار من الأمر، فلا تكتب إلا رقم المورّد الخاص وتاريخ استحقاق الدفع.
  5. تُكتب الفاتورة في الحسابات وتُرحَّل إلى الدفتر الواحد — لا إلى دفاتر ثانية — ويُدرجها الأمر مع فواتير المورّد.

لا يمكن استلام شيء حتى يوجد مستودع أو فرع واحد على الأقل؛ أضفه في المستودعات.

مواضيع ذات صلة

هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟

تُحفظ إجابتك على هذا الجهاز فقط. لا يُرسل شيء إلى أي مكان — لا توجد خدمة خلف هذا الزر بعد، وستقول هذه الصفحة ذلك حتى تتوفر.