مركز المساعدة

مركز مساعدة SISC Suiteالمحاسبة

كل شاشة وكل زر يُذكر في هذه الصفحة يُتحقق منه مقابل المنتج عند البناء. إن لم يطابق اسمٌ هنا ما على شاشتك، فمساحة عملك على إصدار أقدم.

أدخل فاتورة أرسلها إليك مورّد

وهذا هو الجانب الدائن من نمط المستند نفسه الذي تستخدمه فواتير العملاء. ما عليك لمورّديك، وما سُدِّد منه.

تحتاج إلى

  • accounting.bills.read
  • accounting.bills.create

الخطوات

  1. افتح الفواتير الواردة واضغط فاتورة مورّد جديدة.
  2. اختر المورّد — ولا بد أن يكون في الموردون أولاً — وانقل رقمه هو إلى مرجع المورّد كي تسمّيا الورقة نفسها.
  3. اضبط تاريخ الفاتورة وتاريخ الاستحقاق. وتاريخ الاستحقاق هو ما يضع هذه الفاتورة في أعمار الذمم الدائنة لاحقاً.
  4. اضغط إضافة بند لكل سطر: البيان والكمية وسعر الوحدة والضريبة. ويتبع ذلك الإجمالي.
  5. احفظ. تبدأ الحالة عند مفتوحة وتتحرك مع السداد، ويُحفظ المسدَّد بجانبها.

وتُرفض الفاتورة بلا سطور — لا بنود في هذا المستند. أضف بنداً واحداً على الأقل بوصف ومبلغ.

مواضيع ذات صلة

هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟

تُحفظ إجابتك على هذا الجهاز فقط. لا يُرسل شيء إلى أي مكان — لا توجد خدمة خلف هذا الزر بعد، وستقول هذه الصفحة ذلك حتى تتوفر.