Yardım merkezi

SISC Suite yardım merkeziMuhasebe

Bu sayfada adı geçen her ekran ve denetim, sayfa oluşturulurken ürüne karşı doğrulanır. Buradaki bir ad ekranınızdakiyle eşleşmiyorsa çalışma alanınız daha eski bir sürümdedir.

Müşteri faturası kesin

Fatura hem belge hem kayıttır: kesmek ona numara verir, vergiyi hesaplar ve müşteriyi borçlandırır — hepsi aynı basışta.

Gerekenler

  • accounting.invoices.read
  • accounting.invoices.create
  • accounting.invoices.void

Adımlar

  1. Faturalar ekranını açıp Yeni fatura düğmesine basın.
  2. Müşteri seçin — önce Müşteriler ekranında var olmalıdır — sonra Fatura tarihi ve Vade alanlarını ayarlayın.
  3. Faturalanan her şey için Satır ekle düğmesine basın: bir Açıklama, bir Miktar, bir Birim fiyat ve Vergi. Ara toplam, Vergi ve Toplam kendiliğinden toplanır.
  4. Belge doğruysa Faturayı kes düğmesine basın; önce sizi neye karşı uyardığını okuyun: Kesim kesindir: fatura serideki bir sonraki numarayı alır, defterlere işlenir ve artık düzenlenemez — üzerine tahsilat yapılmadığı sürece yalnızca iptal edilebilir. Vergi bu önizlemeden değil, ülkenizin beyan edilen oranlarından hesaplanır.
  5. Ardından Durum para geldikçe kendiliğinden ilerler — Açık, Kısmen ödendi, Ödendi — faturaya işlenen tahsilatlardan.

Hata, düzenleyerek değil, Bu faturayı iptal et ve bir Gerekçe ile geri alınır: İptal, defterlere ters bir kayıt işler ve numarayı seride tutar. Yalnızca fatura üzerine henüz tahsilat yapılmamışken mümkündür.

İlgili

Bu sayfa yardımcı oldu mu?

Yanıtınız yalnızca bu cihazda tutulur. Hiçbir yere gönderilmez — bu düğmenin arkasında henüz bir hizmet yok ve olana kadar bu sayfa bunu söyleyecek.